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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3532 Data de lançamento: 02/08/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 20 PARAFUSO 3/4 X 5, 10 PORCA 3/4, 15 KG DE SOLDA MIG 0,8MM, 08 ANTI EMBAÇANTE 60ML, 40 REMENDO R 03, 40 REMENDO R04. OFICINA MEC. MUNICIPAL. 518,28 518,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2017 20 PARAFUSO 3/4 X 5, 10 PORCA 3/4, 15 KG DE SOLDA MIG 0,8MM, 08 ANTI EMBAÇANTE 60ML, 40 REMENDO R 03, 40 REMENDO R04. OFICINA MEC. MUNICIPAL. 518,28
02/08/2017 Liquidação de empenho nesta data 518,28
07/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 518,28
TOTAL 518,28 518,28 518,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.