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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MAGRO & COLTRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3606 Data de lançamento: 07/08/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA ALTERNATIVA. ONFORME CONTRATO Nº085/2017. 17.568,00 17.568,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA ALTERNATIVA. ONFORME CONTRATO Nº085/2017. 17.568,00
25/08/2017 Liquidação de empenho nesta data 634,40
25/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 12,69
30/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 621,71
06/09/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.464,00
06/09/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 29,28
12/09/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.434,72
03/10/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.464,00
03/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 29,28
05/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.434,72
01/11/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.464,00
01/11/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 29,28
10/11/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.434,72
04/12/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.464,00
04/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 29,28
14/12/2017 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -1.434,72
14/12/2017 -1.464,00
29/12/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.464,00
29/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 29,28
04/01/2018 Pagamento de Empenho nessa Data 1.434,72
14/12/2018 ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR OU EM DUPLICIDADE -9.584,32
TOTAL 6.519,68 6.519,68 6.519,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 25/08/2017 12,69 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 06/09/2017 29,28 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 04/12/2017 29,28 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 03/10/2017 29,28 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 01/11/2017 29,28 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 29/12/2017 29,28 Lançada
TOTAL   159,09