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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COM. DE MAT. DE ESCRITORIO MORETO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3613 Data de lançamento: 08/08/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GLITER PVC VERDE, GLITER PVC VERMELHO 500 GR, 11 APONTADOR BIC SIMPLES COLOR, 10 MARCA TEXTO LUMI COLOR, 12 CORRETIVO LÍQUIDO. ADMINISTRAÇÃO. 184,40 184,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2017 GLITER PVC VERDE, GLITER PVC VERMELHO 500 GR, 11 APONTADOR BIC SIMPLES COLOR, 10 MARCA TEXTO LUMI COLOR, 12 CORRETIVO LÍQUIDO. ADMINISTRAÇÃO. 184,40
08/08/2017 Liquidação de empenho nesta data 184,40
21/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 184,40
TOTAL 184,40 184,40 184,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.