Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TRAMAK-TRATORES MAQ KAFER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
37 |
Data de lançamento: |
09/01/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 CORREIA 5\5V 155". P/ COLHEITADEIRA DE FORRAGENS Z10. |
896,99 |
896,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2017 |
01 CORREIA 5\5V 155". P/ COLHEITADEIRA DE FORRAGENS Z10. |
896,99 |
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09/01/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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896,99 |
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06/02/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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896,99 |
TOTAL |
896,99 |
896,99 |
896,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.