Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
374 |
Data de lançamento: |
03/02/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO: 03 TONNER HP 85 A, 01 TONNER HP 83 A E 01 TONNER PARA 540 A. |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2017 |
RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO: 03 TONNER HP 85 A, 01 TONNER HP 83 A E 01 TONNER PARA 540 A. |
450,00 |
|
|
06/02/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
450,00 |
|
09/02/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.