Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA |
Número do empenho: | 3749 | Data de lançamento: | 18/08/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | MARCA TEXTO, LÁPIS DE ESCREVER, LÁPIS DE COR, RÉGUAS, FITA, TNT LISO, CONTACTIC DECORA, CONTACTIC MADEIRA, APITO, TERMOLINA 100 ML, CANETAS ESFEROGRÁFICAS. P/ ESCOLA JUBARÉ. | 552,73 | 552,73 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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18/08/2017 | MARCA TEXTO, LÁPIS DE ESCREVER, LÁPIS DE COR, RÉGUAS, FITA, TNT LISO, CONTACTIC DECORA, CONTACTIC MADEIRA, APITO, TERMOLINA 100 ML, CANETAS ESFEROGRÁFICAS. P/ ESCOLA JUBARÉ. | 552,73 | ||
18/08/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 552,73 | ||
05/09/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 552,73 | ||
TOTAL | 552,73 | 552,73 | 552,73 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |