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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARLOS A. DALLA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 395 Data de lançamento: 06/02/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade: MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EXECUÇÃO DE HORAS COM TRATOR AGRÍCOLA, DE NO MÍNIMO 75 CVS, TRAÇADO 4 x 4, PARA FAZER SILAGEM AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, EM REGIÕES DETERMINADAS: -212,7 HORAS - REGIÃO 04: PARTE DO RIO BRASIL RIO BONITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. 12.762,00 12.762,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2017 EXECUÇÃO DE HORAS COM TRATOR AGRÍCOLA, DE NO MÍNIMO 75 CVS, TRAÇADO 4 x 4, PARA FAZER SILAGEM AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, EM REGIÕES DETERMINADAS: -212,7 HORAS - REGIÃO 04: PARTE DO RIO BRASIL RIO BONITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. 12.762,00
06/02/2017 Liquidação de empenho nesta data 12.762,00
06/02/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 561,52
06/02/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.081,95
09/02/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 11.118,53
24/02/2017 Liquidação de empenho nesta data 454,79
24/02/2017 Estorno Pagamento de Empenho nessa Data -561,52
24/02/2017 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -561,52
01/03/2017 Liquidação de empenho nesta data 106,73
01/03/2017 Liquidação de empenho nesta data 454,79
01/03/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 106,73
01/03/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 454,79
01/03/2017 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -454,79
06/03/2017 Liquidação de empenho nesta data 106,73
06/03/2017 Estorno Pagamento de Empenho nessa Data -106,73
06/03/2017 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -106,73
15/03/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 106,73
TOTAL 12.762,00 12.762,00 12.762,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS 06/02/2017 1.081,95 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 01/03/2017 454,79 Lançada
TOTAL   1.536,74