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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 40 Data de lançamento: 10/01/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 50 UND DE CELOFONE, BALÕES, FOLHA SULFITE, KIT MARCADOR P/ QUADRO, CX DE LÁSPIS DE COR, CX DE CANETAS AZUL, PINCÉL MARCADOR, MARCA TEXTO, TESOURAS, ESPETINHO CHURASCO, CX DE CLIPS, FITA DUREX, GLITER EM PÓ. P/ ASSIST. SOCIAL. 730,95 730,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2017 50 UND DE CELOFONE, BALÕES, FOLHA SULFITE, KIT MARCADOR P/ QUADRO, CX DE LÁSPIS DE COR, CX DE CANETAS AZUL, PINCÉL MARCADOR, MARCA TEXTO, TESOURAS, ESPETINHO CHURASCO, CX DE CLIPS, FITA DUREX, GLITER EM PÓ. P/ ASSIST. SOCIAL. 730,95
10/01/2017 Liquidação de empenho nesta data 730,95
12/01/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 730,95
TOTAL 730,95 730,95 730,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.