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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4001 Data de lançamento: 29/08/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 20 KG DE PANO DE LIMPEZA TRAPO, 05 KG DE PANO BRANCO, 50 PARAFUSOS 5/8 X 2, 100 ARRUELAS 3/8, ARRUELA LISA DE 1/2, P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. 382,00 382,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2017 20 KG DE PANO DE LIMPEZA TRAPO, 05 KG DE PANO BRANCO, 50 PARAFUSOS 5/8 X 2, 100 ARRUELAS 3/8, ARRUELA LISA DE 1/2, P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. 382,00
29/08/2017 Liquidação de empenho nesta data 382,00
25/09/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 382,00
TOTAL 382,00 382,00 382,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.