Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4054 |
Data de lançamento: |
01/09/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
04 DISCO DE FREIO 219000480, 02 PLACA ACI. FREIO 219000479, 02ANEL VEDAÇÃO 2190000510, 02 ANEL VEDAÇÃO 219000500, 04 ANEL 210400166, 01 TAMPA SISTEMA AREFECIMENTO. P/ RETRO RANDON PAC2. |
1.605,00 |
1.605,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2017 |
04 DISCO DE FREIO 219000480, 02 PLACA ACI. FREIO 219000479, 02ANEL VEDAÇÃO 2190000510, 02 ANEL VEDAÇÃO 219000500, 04 ANEL 210400166, 01 TAMPA SISTEMA AREFECIMENTO. P/ RETRO RANDON PAC2. |
1.605,00 |
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27/11/2017 |
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-1.605,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.