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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MECANICA CAMILLO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4122 Data de lançamento: 06/09/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA COMBUSTÍVEL 9MM, 16 CINTA PLÁSTICA, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS 5 X 50, 05 ARRUELA 3/16, ABRAÇADEIRA TURBINA, COLA P/ ESCAPAMENTO, PORCA 8MM, 03 PARAFUSOS 5 X 20, 03 ARRUELA 5MM. P/ MICOÔNIBUS PLACA ITX2240. 162,96 162,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2017 MANGUEIRA COMBUSTÍVEL 9MM, 16 CINTA PLÁSTICA, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS 5 X 50, 05 ARRUELA 3/16, ABRAÇADEIRA TURBINA, COLA P/ ESCAPAMENTO, PORCA 8MM, 03 PARAFUSOS 5 X 20, 03 ARRUELA 5MM. P/ MICOÔNIBUS PLACA ITX2240. 162,96
06/09/2017 Liquidação de empenho nesta data 162,96
18/09/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 162,96
TOTAL 162,96 162,96 162,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.