Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: MECANICA CAMILLO LTDA |
Número do empenho: | 4122 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | MANGUEIRA COMBUSTÍVEL 9MM, 16 CINTA PLÁSTICA, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS 5 X 50, 05 ARRUELA 3/16, ABRAÇADEIRA TURBINA, COLA P/ ESCAPAMENTO, PORCA 8MM, 03 PARAFUSOS 5 X 20, 03 ARRUELA 5MM. P/ MICOÔNIBUS PLACA ITX2240. | 162,96 | 162,96 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
06/09/2017 | MANGUEIRA COMBUSTÍVEL 9MM, 16 CINTA PLÁSTICA, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS 5 X 50, 05 ARRUELA 3/16, ABRAÇADEIRA TURBINA, COLA P/ ESCAPAMENTO, PORCA 8MM, 03 PARAFUSOS 5 X 20, 03 ARRUELA 5MM. P/ MICOÔNIBUS PLACA ITX2240. | 162,96 | ||
06/09/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 162,96 | ||
18/09/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 162,96 | ||
TOTAL | 162,96 | 162,96 | 162,96 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |