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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4175 Data de lançamento: 12/09/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 70 MT EVA LISO, 05 LUMI A4 120 GR COM 25 FLS, 04 PCT SULFITE 60 BRANCO. ASSIST. SOCIAL. 150,75 150,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2017 70 MT EVA LISO, 05 LUMI A4 120 GR COM 25 FLS, 04 PCT SULFITE 60 BRANCO. ASSIST. SOCIAL. 150,75
12/09/2017 Liquidação de empenho nesta data 150,75
18/09/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 150,75
TOTAL 150,75 150,75 150,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.