Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4175 |
Data de lançamento: |
12/09/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
70 MT EVA LISO, 05 LUMI A4 120 GR COM 25 FLS, 04 PCT SULFITE 60 BRANCO. ASSIST. SOCIAL. |
150,75 |
150,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2017 |
70 MT EVA LISO, 05 LUMI A4 120 GR COM 25 FLS, 04 PCT SULFITE 60 BRANCO. ASSIST. SOCIAL. |
150,75 |
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12/09/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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150,75 |
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18/09/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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150,75 |
TOTAL |
150,75 |
150,75 |
150,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.