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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ASCAR ASSOC SULINA CRED ASS RU

Dados do Empenho
Número do empenho: 429 Data de lançamento: 07/02/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ANUIDADE DA ASCAR - EMATER - COTAS MENSAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES 59.500,00 59.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2017 ANUIDADE DA ASCAR - EMATER - COTAS MENSAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES 59.500,00
07/02/2017 Liquidação de empenho nesta data 5.400,82
07/02/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 5.400,82
07/03/2017 Liquidação de empenho nesta data 5.000,00
07/03/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 5.000,00
13/03/2017 Liquidação de empenho nesta data 400,82
14/03/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 400,82
11/04/2017 Liquidação de empenho nesta data 5.400,82
12/04/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 5.400,82
03/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 6.480,99
03/05/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 6.480,99
05/06/2017 Liquidação de empenho nesta data 6.480,99
06/06/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 6.480,99
04/07/2017 Liquidação de empenho nesta data 6.480,99
04/07/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 6.480,99
02/08/2017 Liquidação de empenho nesta data 6.480,99
02/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 6.480,99
04/09/2017 Liquidação de empenho nesta data 6.480,99
05/09/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 6.480,99
03/10/2017 Liquidação de empenho nesta data 6.480,99
03/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 6.480,99
14/12/2018 ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR OU EM DUPLICIDADE -4.411,60
TOTAL 55.088,40 55.088,40 55.088,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.