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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4380 Data de lançamento: 27/09/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 06 CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS, 06 TERMINAL 3/8X11/16. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. 139,01 139,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2017 06 CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS, 06 TERMINAL 3/8X11/16. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. 139,01
27/09/2017 Liquidação de empenho nesta data 139,01
10/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 139,01
TOTAL 139,01 139,01 139,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.