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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4384 Data de lançamento: 27/09/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 21 DISCO CORTE, 30 PARAFUSOS, 10 MT DE MANGUEIRA 5/16 DUPLA, 5 LTS THINNER, 02 EMENDA P/ MANGA 3/8, 20 GRAXEIRA RETA. OFICINA MEC. MUNICIPAL. 386,46 386,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2017 21 DISCO CORTE, 30 PARAFUSOS, 10 MT DE MANGUEIRA 5/16 DUPLA, 5 LTS THINNER, 02 EMENDA P/ MANGA 3/8, 20 GRAXEIRA RETA. OFICINA MEC. MUNICIPAL. 386,46
27/09/2017 Liquidação de empenho nesta data 386,46
18/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 386,46
TOTAL 386,46 386,46 386,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.