Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: SETIMO CARLOS TRENTIN- JURIDICA |
Número do empenho: | 4527 | Data de lançamento: | 04/10/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | BOTINA DE COURO, LUVAS PVC 20MM, LUVAS COURO, VASSOURA, 03 PCT DE PREGO 17X27, TESOURA DE PODA, TESOURA DE JARDIM, MUDAS DE FLORES, VEDA CALHA 270 GR, VENENO FORMIGA GRÃO VERDE, PARAFUSOS, FIO ELETRO PLASTICO 500M. P/ SETOR DE OBRAS. | 277,99 | 277,99 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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04/10/2017 | BOTINA DE COURO, LUVAS PVC 20MM, LUVAS COURO, VASSOURA, 03 PCT DE PREGO 17X27, TESOURA DE PODA, TESOURA DE JARDIM, MUDAS DE FLORES, VEDA CALHA 270 GR, VENENO FORMIGA GRÃO VERDE, PARAFUSOS, FIO ELETRO PLASTICO 500M. P/ SETOR DE OBRAS. | 277,99 | ||
04/10/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 277,99 | ||
17/10/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 277,99 | ||
TOTAL | 277,99 | 277,99 | 277,99 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |