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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SETIMO CARLOS TRENTIN- JURIDICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4527 Data de lançamento: 04/10/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOTINA DE COURO, LUVAS PVC 20MM, LUVAS COURO, VASSOURA, 03 PCT DE PREGO 17X27, TESOURA DE PODA, TESOURA DE JARDIM, MUDAS DE FLORES, VEDA CALHA 270 GR, VENENO FORMIGA GRÃO VERDE, PARAFUSOS, FIO ELETRO PLASTICO 500M. P/ SETOR DE OBRAS. 277,99 277,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2017 BOTINA DE COURO, LUVAS PVC 20MM, LUVAS COURO, VASSOURA, 03 PCT DE PREGO 17X27, TESOURA DE PODA, TESOURA DE JARDIM, MUDAS DE FLORES, VEDA CALHA 270 GR, VENENO FORMIGA GRÃO VERDE, PARAFUSOS, FIO ELETRO PLASTICO 500M. P/ SETOR DE OBRAS. 277,99
04/10/2017 Liquidação de empenho nesta data 277,99
17/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 277,99
TOTAL 277,99 277,99 277,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.