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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MATENGE COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4618 Data de lançamento: 11/10/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 20 ABRAÇADEIRAS, DISJUNTOR, CANOS CONDULETE, LUVAS CONDULETE, CURVAS CONDULETE, DISJUNTOR SUPORTE, CABO AUTO FLEX 6 MM, CABO AUTO FLEX 10MM, ISOLADORES PVC C/ PREGO, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS 4X35, BUCHAS NYLON, GRAMPOS ISOLADOS, FIO PARALELO 2X1MM. INSTALAÇÃO REDE ELÉTRICA P/ APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO. 1.315,71 1.315,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2017 20 ABRAÇADEIRAS, DISJUNTOR, CANOS CONDULETE, LUVAS CONDULETE, CURVAS CONDULETE, DISJUNTOR SUPORTE, CABO AUTO FLEX 6 MM, CABO AUTO FLEX 10MM, ISOLADORES PVC C/ PREGO, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS 4X35, BUCHAS NYLON, GRAMPOS ISOLADOS, FIO PARALELO 2X1MM. INSTALAÇÃO REDE ELÉTRICA P/ APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO. 1.315,71
11/10/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.315,71
11/10/2017 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -1.315,71
11/10/2017 -1.315,71
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.