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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO JAIME DETONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4691 Data de lançamento: 18/10/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 7,502 LT DE GASOLINA E 02 ESTACIONAMENTO. GOL ISF6866. VIAGEM A PASSO FUNDO - CAIXA FEDERAL. 34,00 34,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2017 7,502 LT DE GASOLINA E 02 ESTACIONAMENTO. GOL ISF6866. VIAGEM A PASSO FUNDO - CAIXA FEDERAL. 34,00
18/10/2017 Liquidação de empenho nesta data 34,00
27/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 34,00
TOTAL 34,00 34,00 34,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.