Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4760 |
Data de lançamento: |
19/10/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
IGD SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
41,765 LT DE GASOLINA. FIAT UNO IVJ5397. |
185,43 |
185,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/10/2017 |
41,765 LT DE GASOLINA. FIAT UNO IVJ5397. |
185,43 |
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19/10/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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185,43 |
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20/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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185,43 |
TOTAL |
185,43 |
185,43 |
185,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.