Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4979 |
Data de lançamento: |
30/10/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES REF. AO TERMO DE ADESÃO 2404/2012-FEAS. |
126,87 |
126,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2017 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES REF. AO TERMO DE ADESÃO 2404/2012-FEAS. |
126,87 |
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30/10/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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126,87 |
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30/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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126,87 |
TOTAL |
126,87 |
126,87 |
126,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.