Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5100 |
Data de lançamento: |
07/11/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PENDRIVE 8GB, TONER 85A, TONER 36A, TONER 36A, TONER 35A. SECRET. AGRICULTURA. |
315,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2017 |
PENDRIVE 8GB, TONER 85A, TONER 36A, TONER 36A, TONER 35A. SECRET. AGRICULTURA. |
315,00 |
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07/11/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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315,00 |
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10/11/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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315,00 |
TOTAL |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.