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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5106 Data de lançamento: 07/11/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLA ISOPOR 90G, CORDÃO 50 M OURO, TNT LISO, LINHA NYLON, BALÃO BRANCO, MARCADOR RETROPROJETOR, EVA COM GLITER, EVA LISO, FITA ARAMADA CETIM, FITAS NATAL VOAL, FITAS NATAL BOLINHAS, FITAS NATAL, PLACAS EPS, COLA INSTANTANEA ARTESANATO N2. ASSIST. SOCIAL. 150,20 150,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2017 COLA ISOPOR 90G, CORDÃO 50 M OURO, TNT LISO, LINHA NYLON, BALÃO BRANCO, MARCADOR RETROPROJETOR, EVA COM GLITER, EVA LISO, FITA ARAMADA CETIM, FITAS NATAL VOAL, FITAS NATAL BOLINHAS, FITAS NATAL, PLACAS EPS, COLA INSTANTANEA ARTESANATO N2. ASSIST. SOCIAL. 150,20
07/11/2017 Liquidação de empenho nesta data 150,20
10/11/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 150,20
TOTAL 150,20 150,20 150,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.