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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALTO URUGUAI PROD.SIDERURGICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5109 Data de lançamento: 07/11/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 28,79 KG DE FERRO CHATO 1.1/2 X 1/8, 6,97 KG DE FERRO CHATO 3/8 X 1/8, 68,17 KG DE FERRO REDONDO 1/4, 70,9 KG DE FERRO REDONDO 5/16, 26,26 KG DE PERFIL NORMAL 4,25MM N8 02 PC 190 X 1260, 7,07 KG DE PERFIL ZIN RED 1.1/2 1.25MM. P/ DECORAÇÃO DO NATAL NAS RUAS DA CIDADE. 1.016,68 1.016,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2017 28,79 KG DE FERRO CHATO 1.1/2 X 1/8, 6,97 KG DE FERRO CHATO 3/8 X 1/8, 68,17 KG DE FERRO REDONDO 1/4, 70,9 KG DE FERRO REDONDO 5/16, 26,26 KG DE PERFIL NORMAL 4,25MM N8 02 PC 190 X 1260, 7,07 KG DE PERFIL ZIN RED 1.1/2 1.25MM. P/ DECORAÇÃO DO NATAL NAS RUAS DA CIDADE. 1.016,68
07/11/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.016,68
04/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.016,68
TOTAL 1.016,68 1.016,68 1.016,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.