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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: J SCHUCHMANN COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5186 Data de lançamento: 13/11/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 03 VELA VOTIVA COMETA 50MM 265 G CX C/12X1, 04 GALHO VERDE 53CM. P/ EVENTOS NATALINOS. 60,93 60,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2017 03 VELA VOTIVA COMETA 50MM 265 G CX C/12X1, 04 GALHO VERDE 53CM. P/ EVENTOS NATALINOS. 60,93
13/11/2017 Liquidação de empenho nesta data 60,93
16/11/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 60,93
TOTAL 60,93 60,93 60,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.