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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5226 Data de lançamento: 17/11/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 03 FITA NATAL, 10 BOLA EPS 125MM, FITA NATALINA ARAMADA DOURADA, BOLAS DE NATAL. ASSIST. SOCIAL. 214,60 214,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2017 03 FITA NATAL, 10 BOLA EPS 125MM, FITA NATALINA ARAMADA DOURADA, BOLAS DE NATAL. ASSIST. SOCIAL. 214,60
17/11/2017 Liquidação de empenho nesta data 214,60
20/11/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 214,60
TOTAL 214,60 214,60 214,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.