Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5227 |
Data de lançamento: |
17/11/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 LT DE TINTA FAB VERDE, 01 LT DE TINTA FAB BRANCO, 01 LT DE TINTA FAB VERMELHO, 03 LT DE CATALISADOR, 01 LT DE SELADOR P/ PLÁSTICO. ASSIST. SOCIAL. |
271,00 |
271,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/11/2017 |
01 LT DE TINTA FAB VERDE, 01 LT DE TINTA FAB BRANCO, 01 LT DE TINTA FAB VERMELHO, 03 LT DE CATALISADOR, 01 LT DE SELADOR P/ PLÁSTICO. ASSIST. SOCIAL. |
271,00 |
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17/11/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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271,00 |
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20/11/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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271,00 |
TOTAL |
271,00 |
271,00 |
271,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.