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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANDERSON FERNANDO BAGATINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5239 Data de lançamento: 17/11/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 21/11/2017. E P/ CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA NO DIA 22/11/2017. ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS NO DIA 23/11/2017. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2017 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 21/11/2017. E P/ CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA NO DIA 22/11/2017. ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS NO DIA 23/11/2017. 150,00
17/11/2017 Liquidação de empenho nesta data 150,00
20/11/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.