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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5427 Data de lançamento: 24/11/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 02 PCT ELETRODO ADESIVO QUADRADO 5X5 CM ARKTUS, 08 PCT ELETRODO ADESIVO QUADRADO 5X5CM, 10 PCT ELETRODO ADESIVO QUADRADO 5X9CM, 15 ROLO BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA COR BEGE 5M X5CM. FISIOTERAPIA. 1.335,00 1.335,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2017 02 PCT ELETRODO ADESIVO QUADRADO 5X5 CM ARKTUS, 08 PCT ELETRODO ADESIVO QUADRADO 5X5CM, 10 PCT ELETRODO ADESIVO QUADRADO 5X9CM, 15 ROLO BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA COR BEGE 5M X5CM. FISIOTERAPIA. 1.335,00
24/11/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.335,00
05/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.335,00
TOTAL 1.335,00 1.335,00 1.335,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.