Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5536 |
Data de lançamento: |
01/12/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONVÊNIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL. 11/2017. |
16.512,81 |
16.512,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2017 |
CONVÊNIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL. 11/2017. |
16.512,81 |
|
|
01/12/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
16.512,81 |
|
01/12/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
313,09 |
15/12/2017 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-313,09 |
15/12/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-16.512,81 |
|
15/12/2017 |
|
-16.512,81 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.