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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JACIR DE RE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5703 Data de lançamento: 11/12/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE GARAGEM. VEÍCULO PLACA IVS6560. VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR PACIENTE IDIONE MARMENTINI E RONALDO FACCIO. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2017 SERVIÇOS DE GARAGEM. VEÍCULO PLACA IVS6560. VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR PACIENTE IDIONE MARMENTINI E RONALDO FACCIO. 15,00
11/12/2017 Liquidação de empenho nesta data 15,00
14/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 15,00
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.