Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PAULO C. VICENTINI - COM VICENTINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5738 |
Data de lançamento: |
12/12/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DISJUNTOR TRIF 63A, CD 8 DISJUNTORES, 10 MT FIO SÓLIDO 6MM, 02 LÂMPADAS 400W, RELÉ FOTOCÉLULA, SUPORTE, LAMPADA LÉD 30W. GINÁSIO ESORTES. |
353,00 |
353,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2017 |
DISJUNTOR TRIF 63A, CD 8 DISJUNTORES, 10 MT FIO SÓLIDO 6MM, 02 LÂMPADAS 400W, RELÉ FOTOCÉLULA, SUPORTE, LAMPADA LÉD 30W. GINÁSIO ESORTES. |
353,00 |
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12/12/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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353,00 |
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18/12/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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353,00 |
TOTAL |
353,00 |
353,00 |
353,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.