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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MERCADO MEDIANEIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 576 Data de lançamento: 16/02/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 02 GL DE AMACIANTE DE ROUPAS C/5LT, 02 FR DE BOM AR C/360 ML, 11 GL DE DESINFETANTE SANITÁRIO C/5LT, 01 GL DE DETERGENTE DE LOUÇAS C/5LT, 01 ESCOVA DE ROUPA BASE MADEIRA, 02 ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO, 03 ESPONJA DUPLA FACE, 02 PCT SABÃO EM PÓ C/2KG, 02 VASSOURA DE CANTO COM CABO, 01 FR LUSTRA MÓVEIS. P/ ADMINISTRAÇÃO 134,46 134,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2017 02 GL DE AMACIANTE DE ROUPAS C/5LT, 02 FR DE BOM AR C/360 ML, 11 GL DE DESINFETANTE SANITÁRIO C/5LT, 01 GL DE DETERGENTE DE LOUÇAS C/5LT, 01 ESCOVA DE ROUPA BASE MADEIRA, 02 ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO, 03 ESPONJA DUPLA FACE, 02 PCT SABÃO EM PÓ C/2KG, 02 VASSOURA DE CANTO COM CABO, 01 FR LUSTRA MÓVEIS. P/ ADMINISTRAÇÃO 134,46
01/03/2017 Liquidação de empenho nesta data 134,46
06/03/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 134,46
TOTAL 134,46 134,46 134,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.