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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: KALINÓVSKI & KALINOVSKI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5810 Data de lançamento: 14/12/2017
Tipo de empenho: IMOBILIÁRIO RESTOS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TELEVISOR LED 50", PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW), CADEIRA AÇO. UBS. 10.330,00 10.330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2017 TELEVISOR LED 50", PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW), CADEIRA AÇO. UBS. 10.330,00
14/12/2017 Liquidação de empenho nesta data 10.330,00
14/12/2017 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -10.330,00
15/01/2018 Liquidação de empenho nesta data 10.330,00
08/02/2018 Pagamento de Empenho nessa Data 7.177,32
08/02/2018 Pagamento de Empenho nessa Data 3.152,68
TOTAL 10.330,00 10.330,00 10.330,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.