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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DELTA SHOP- DISTR. DE PORD HOSPITALARES LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5813 Data de lançamento: 14/12/2017
Tipo de empenho: IMOBILIÁRIO RESTOS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMPRESSOR AR ODONTOLOGICO. 5.650,00 5.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2017 COMPRESSOR AR ODONTOLOGICO. 5.650,00
19/01/2018 Liquidação de empenho nesta data 5.650,00
08/02/2018 Pagamento de Empenho nessa Data 5.650,00
TOTAL 5.650,00 5.650,00 5.650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.