Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DELTA SHOP- DISTR. DE PORD HOSPITALARES LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5813 |
Data de lançamento: |
14/12/2017 |
Tipo de empenho: |
IMOBILIÁRIO RESTOS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
13 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMPRESSOR AR ODONTOLOGICO. |
5.650,00 |
5.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2017 |
COMPRESSOR AR ODONTOLOGICO. |
5.650,00 |
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19/01/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
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5.650,00 |
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08/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.650,00 |
TOTAL |
5.650,00 |
5.650,00 |
5.650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.