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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5819 Data de lançamento: 15/12/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES DE 11/2017 4.882,50 4.882,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2017 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES DE 11/2017 4.882,50
15/12/2017 Liquidação de empenho nesta data 4.882,50
15/12/2017 Liquidação de empenho nesta data 4.882,50
15/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 146,48
15/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 73,24
15/12/2017 Estorno Pagamento de Empenho nessa Data -146,48
15/12/2017 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -4.882,50
18/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 4.809,26
TOTAL 4.882,50 4.882,50 4.882,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS 15/12/2017 73,24 Lançada
TOTAL   73,24