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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5824 Data de lançamento: 15/12/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 25 KG DE PANO DE LIMPEZA TRAPO, 100 ARRUELA 5/8, 10 PINO ELÁSTICO 8X50, 04 PINO 3 PONTO 25X130, 04 PARAFUSO SEXTAVADO 1X8.1, 04 PINO 3 PONTO 22X130, 50 PARAFUSO 5/16X3/4, 150 REBITE. OFICINA MEC. MUNICIPAL. 530,00 530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2017 25 KG DE PANO DE LIMPEZA TRAPO, 100 ARRUELA 5/8, 10 PINO ELÁSTICO 8X50, 04 PINO 3 PONTO 25X130, 04 PARAFUSO SEXTAVADO 1X8.1, 04 PINO 3 PONTO 22X130, 50 PARAFUSO 5/16X3/4, 150 REBITE. OFICINA MEC. MUNICIPAL. 530,00
15/12/2017 Liquidação de empenho nesta data 530,00
20/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 530,00
TOTAL 530,00 530,00 530,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.