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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI

Dados do Empenho
Número do empenho: 588 Data de lançamento: 17/02/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 10 LT DE ÁLCOOL 70%, 04 ESFREGÃO MOP SINTÉTICO, 10 PANO DE CHÃO DE ALGODÃO, 06 FARDO DE PAPÉL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16X4X60 BRANCO, 03 PCT SACO P/ LIXO 100 LTS, 06 PCT P/ LIXO 20 LTS, 03 PCT DE SACO DE LIXO 50 LT. P/ SETORES DA SAÚDE. 1.034,00 1.034,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2017 10 LT DE ÁLCOOL 70%, 04 ESFREGÃO MOP SINTÉTICO, 10 PANO DE CHÃO DE ALGODÃO, 06 FARDO DE PAPÉL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16X4X60 BRANCO, 03 PCT SACO P/ LIXO 100 LTS, 06 PCT P/ LIXO 20 LTS, 03 PCT DE SACO DE LIXO 50 LT. P/ SETORES DA SAÚDE. 1.034,00
24/02/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.034,00
15/03/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.034,00
TOTAL 1.034,00 1.034,00 1.034,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.