Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
621 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA DE PGTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. SERVIDORES : CARLOS E MARISA. |
8.895,17 |
8.895,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2017 |
FOLHA DE PGTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. SERVIDORES : CARLOS E MARISA. |
8.895,17 |
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21/02/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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8.895,17 |
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21/02/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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303,27 |
21/02/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.513,37 |
21/02/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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978,46 |
21/02/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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205,64 |
02/03/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.894,43 |
TOTAL |
8.895,17 |
8.895,17 |
8.895,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
21/02/2017 |
303,27 |
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Lançada |
RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS |
21/02/2017 |
1.513,37 |
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Lançada |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
21/02/2017 |
978,46 |
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Lançada |
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER |
21/02/2017 |
205,64 |
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Lançada |
TOTAL |
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3.000,74 |
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