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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JUDITE BREITENBACH BENDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 88 Data de lançamento: 13/01/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES
Função: Comunicações
Subfunção: Comunicações Postais
Projeto / Atividade: MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 GARRAFA TERMIGA 01 VENTILADOR 01 CHALEIRA ELETRICA INOX 380,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2017 01 GARRAFA TERMIGA 01 VENTILADOR 01 CHALEIRA ELETRICA INOX 380,00
16/01/2017 Liquidação de empenho nesta data 380,00
24/01/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.