Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SIMON E HAFLE LTDA ME-GRAFITTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
880 |
Data de lançamento: |
06/03/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 CX DE BORRACHA P CX C/20, 06 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA C/50, 03 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50, 01 CX CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/25, 200 ENVELOPE OFÍCIO BRANCO, 10 PASTA CATALOGO CAPA JEANS, 06 RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM. P/ ADMINISTRAÇÃO. |
687,39 |
687,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2017 |
01 CX DE BORRACHA P CX C/20, 06 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA C/50, 03 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50, 01 CX CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/25, 200 ENVELOPE OFÍCIO BRANCO, 10 PASTA CATALOGO CAPA JEANS, 06 RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM. P/ ADMINISTRAÇÃO. |
687,39 |
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30/03/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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687,39 |
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07/04/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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687,39 |
TOTAL |
687,39 |
687,39 |
687,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.