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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 888 Data de lançamento: 06/03/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 10 ABOCATH Nº20, 10 ABOCATH Nº22, 10 CX DE AGULHA 13X4,5, 20 CX DE AGULHA 25X7, 10 CX DE AGULHA 40X12, 150 ATADURA DE CREPOM 0,08X0,12X10M, 150 ATADURA DE CREPOM 0,158X1,20M, 100 ATADURA DE CREPOM 0,20X1,80M, 20 EQUIPO GOTAS, 03 ESPARADRAPO 0,10X4,50M, 01 CX DE FIO MONONYLON COM AGULHA Nº02, 100 FITA MICROPORE 0,025X10M, 15 CX LUVAS P/ PROCEDIMENTO M, 15 CX DE LUVAS P/ PROCEDIMENTO P, 50 MASCARAS P/ PROCEDIMENTO, 02 CX DE SCALP Nº23, 01 CX DE SCALP Nº27, 02 CX DE SERINGA 1ML COM AGULHA 13/4,5, 3.876,15 3.876,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2017 10 ABOCATH Nº20, 10 ABOCATH Nº22, 10 CX DE AGULHA 13X4,5, 20 CX DE AGULHA 25X7, 10 CX DE AGULHA 40X12, 150 ATADURA DE CREPOM 0,08X0,12X10M, 150 ATADURA DE CREPOM 0,158X1,20M, 100 ATADURA DE CREPOM 0,20X1,80M, 20 EQUIPO GOTAS, 03 ESPARADRAPO 0,10X4,50M, 01 CX DE FIO MONONYLON COM AGULHA Nº02, 100 FITA MICROPORE 0,025X10M, 15 CX LUVAS P/ PROCEDIMENTO M, 15 CX DE LUVAS P/ PROCEDIMENTO P, 50 MASCARAS P/ PROCEDIMENTO, 02 CX DE SCALP Nº23, 01 CX DE SCALP Nº27, 02 CX DE SERINGA 1ML COM AGULHA 13/4,5, 100 SERINGA 10 ML, 100 SERINGA 3 ML, 100 SERINGA 5ML. P/ AMBULATÓRIO DA UBS. 3.876,15
07/03/2017 -2.411,05
10/03/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.457,35
17/03/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.457,35
10/04/2017 -7,75
TOTAL 1.457,35 1.457,35 1.457,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.