Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
924 |
Data de lançamento: |
07/03/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
522 ARRUELAS LISA 1/4, 522 PORCA 1/4, 172 PARAFUSO 1/4X2.1/4, 350 PARAFUSO 1/4X4. P/ REFORMA DA PASSARELLA SOBRE O RIO PALOMA NO CENTRO DA CIDADE. |
349,78 |
349,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2017 |
522 ARRUELAS LISA 1/4, 522 PORCA 1/4, 172 PARAFUSO 1/4X2.1/4, 350 PARAFUSO 1/4X4. P/ REFORMA DA PASSARELLA SOBRE O RIO PALOMA NO CENTRO DA CIDADE. |
349,78 |
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07/03/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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349,78 |
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15/03/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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349,78 |
TOTAL |
349,78 |
349,78 |
349,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.