Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: MERCADO MEDIANEIRA LTDA |
Número do empenho: | 946 | Data de lançamento: | 09/03/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | 10 TIRAS DE COPOS PLASTICO 300ML, 13,2 KG DE MAMÃO, 6,5 KG DE MAÇA, 08 PCT DE GUARDANAPO, 08 PCT DE COLHERZINHAS, 01 PCT DE AÇUCAR 5KG, 06 ABACACHI, 22 KG DE BANANA. P/ DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 297,48 | 297,48 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
09/03/2017 | 10 TIRAS DE COPOS PLASTICO 300ML, 13,2 KG DE MAMÃO, 6,5 KG DE MAÇA, 08 PCT DE GUARDANAPO, 08 PCT DE COLHERZINHAS, 01 PCT DE AÇUCAR 5KG, 06 ABACACHI, 22 KG DE BANANA. P/ DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 297,48 | ||
10/03/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 297,48 | ||
21/03/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 297,48 | ||
TOTAL | 297,48 | 297,48 | 297,48 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |