Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: FARMÁCIA PERTILE SANTORI LTDA |
Número do empenho: | 979 | Data de lançamento: | 10/03/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | MEDICAMNTOS: ANTTETANOL 250MG, AMPLICTIL 25MG, BAMIFIX 300MG, DUOVENT C/15ML, COMBODART 30CP, TRILEPTAL 300MG, CITALOPRAM 20MG, DIPIRONA, NAPROXENO, GASTROL, NEVANAC C/5ML. | 595,12 | 595,12 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/03/2017 | MEDICAMNTOS: ANTTETANOL 250MG, AMPLICTIL 25MG, BAMIFIX 300MG, DUOVENT C/15ML, COMBODART 30CP, TRILEPTAL 300MG, CITALOPRAM 20MG, DIPIRONA, NAPROXENO, GASTROL, NEVANAC C/5ML. | 595,12 | ||
10/03/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 595,12 | ||
17/03/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 595,12 | ||
TOTAL | 595,12 | 595,12 | 595,12 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |