| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CAMPOS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1 | Data de lançamento: | 01/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA P/ COLOCAR PERSIANAS, VIDROS. PRÉDIO ASSIST. SOCIAL. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | MÃO DE OBRA P/ COLOCAR PERSIANAS, VIDROS. PRÉDIO ASSIST. SOCIAL. | 800,00 | ||
| 01/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 800,00 | ||
| 01/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 16,00 | ||
| 15/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 784,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 01/01/2018 | 16,00 | Lançada | |
| TOTAL | 16,00 |