Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROBERTO CARLOS ROVER 72980745987 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1107 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Federal PNATE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR
MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |
372,81 |
372,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR
MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |
372,81 |
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08/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/045; |
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372,81 |
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14/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2018
ROBERTO CARLOS ROVER 72980745987 - 4771 |
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372,81 |
TOTAL |
372,81 |
372,81 |
372,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.