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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROBERTO CARLOS ROVER 72980745987

Dados do Empenho
Número do empenho: 1107 Data de lançamento: 08/03/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Federal PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE ESCOLAR MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 372,81 372,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2018 TRANSPORTE ESCOLAR MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 372,81
08/03/2018 Conforme Nota Fiscal Nº T/045; 372,81
14/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2018 ROBERTO CARLOS ROVER 72980745987 - 4771 372,81
TOTAL 372,81 372,81 372,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.