Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MOACIR MACIEL DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1229 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LOCAÇÃO DE 01 OPAINÉL DE LED P10
P/ EXPOBARRA 2018 |
4.500,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2018 |
LOCAÇÃO DE 01 OPAINÉL DE LED P10
P/ EXPOBARRA 2018 |
4.500,00 |
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15/03/2018 |
LOCAÇÃO DE 01 OPAINÉL DE LED P10
P/ EXPOBARRA 2018
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4.500,00 |
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15/03/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 1229/2018, Moacir Maciel de Oliveira |
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225,00 |
15/03/2018 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 1229/2018 |
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-225,00 |
15/03/2018 |
EMPENHADO EM CATEGORIA DE DOTAÇÃO DE MEPNHO ERRADA |
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-4.500,00 |
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15/03/2018 |
EMPENHADO EMCATEGORIA DE DOTAÇÃO DE EMPENHO ERRADA |
-4.500,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
15/03/2018 |
225,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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225,00 |
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