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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MOACIR MACIEL DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1229 Data de lançamento: 15/03/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LOCAÇÃO DE 01 OPAINÉL DE LED P10 P/ EXPOBARRA 2018 4.500,00 4.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2018 LOCAÇÃO DE 01 OPAINÉL DE LED P10 P/ EXPOBARRA 2018 4.500,00
15/03/2018 LOCAÇÃO DE 01 OPAINÉL DE LED P10 P/ EXPOBARRA 2018 4.500,00
15/03/2018 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 1229/2018, Moacir Maciel de Oliveira 225,00
15/03/2018 Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 1229/2018 -225,00
15/03/2018 EMPENHADO EM CATEGORIA DE DOTAÇÃO DE MEPNHO ERRADA -4.500,00
15/03/2018 EMPENHADO EMCATEGORIA DE DOTAÇÃO DE EMPENHO ERRADA -4.500,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 15/03/2018 225,00 Lançada
TOTAL   225,00