Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1255 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
45.00 |
PEDAÇOS DE EUCATEX 22*21 |
2,00 |
90,00 |
2.00 |
PEDAÇOS DE EUCATEX 100*100 |
20,00 |
40,00 |
10.00 |
SUPORTE PARA PLACAS |
8,00 |
80,00 |
1.00 |
RIPAS PARA BANDEIRAS |
60,00 |
60,00 |
31.00 |
ESPELHO 12CM |
10,00 |
310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2018 |
PEDAÇOS DE EUCATEX 22*21 PEDAÇOS DE EUCATEX 100*100 SUPORTE PARA PLACAS RIPAS PARA BANDEIRAS ESPELHO 12CM |
580,00 |
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27/03/2018 |
PEDAÇOS DE EUCATEX 22*21
PEDAÇOS DE EUCATEX 100*100
SUPORTE PARA PLACAS
RIPAS PARA BANDEIRAS
ESPELHO 12CM
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|
580,00 |
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03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1255/2018
Arlei Jose Taschin - 1055 |
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580,00 |
TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.