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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GEANCARLO GROLLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1599 Data de lançamento: 03/04/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - FUND INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MARÇO DE 2018 2.998,03 2.998,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2018 TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MARÇO DE 2018 2.998,03
03/04/2018 TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MARÇO DE 2018 2.998,03
04/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1599/2018 Geancarlo Grolli - 1043 2.998,03
TOTAL 2.998,03 2.998,03 2.998,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.