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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI MOVEL S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1749 Data de lançamento: 11/04/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 996054097 - 999050161 999097889 - 999050159 999057890 - 999050166 999050162 - 996054098 999050165 - 999050163 999050161 - 999050168 999050159 - 999661734 999050160 - 999050167 622,01 622,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2018 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 996054097 - 999050161 999097889 - 999050159 999057890 - 999050166 999050162 - 996054098 999050165 - 999050163 999050161 - 999050168 999050159 - 999661734 999050160 - 999050167 622,01
11/04/2018 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 996054097 - 999050161 999097889 - 999050159 999057890 - 999050166 999050162 - 996054098 999050165 - 999050163 999050161 - 999050168 999050159 - 999661734 999050160 - 999050167 622,01
23/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1749/2018 OI MOVEL S/A - 4732 622,01
TOTAL 622,01 622,01 622,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.